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2018年7月份商貿(mào)公司從一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,在11月份到稅局代開租金發(fā)票,借方:沖其它應(yīng)付款 34959 貸方:主營業(yè)務(wù)收入 -租金 33358.25 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 1000.75交稅費付款:借方:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1000.75 貸方:銀行存款 1000.75結(jié)轉(zhuǎn):借方:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000.75 貸方:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1000.75小規(guī)模納稅人稅額是直接入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,不入銷項稅科目嗎

84785020| 提問時間:2018 12/24 14:31
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英老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
小規(guī)模繳納的增值稅計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,不需要計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅科目和應(yīng)交稅費-未交增值稅科目
2018 12/24 14:43
84785020
2018 12/24 18:29
交稅款的時候直接 借:應(yīng)交稅費-增值稅 貸:銀行存款
英老師
2018 12/25 10:57
繳納時是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
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