問題已解決
原會計,做工資分錄:借:管理費用-工資 其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)社保 貸:銀行 其管理費用金額是實發(fā)工資數(shù),現(xiàn)會計做工資分錄:計提借:管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資,支付借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行 其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)社保 第二筆管理費用-工資是應(yīng)發(fā)工資數(shù),關(guān)鍵現(xiàn)在這樣對匯算清繳有影響嗎?匯算清繳中應(yīng)該如何填列?應(yīng)付職工薪酬工資和管理費用工資一欄呢
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速問速答你好,這樣做對匯算清繳沒有影響,應(yīng)付職工薪酬工資和管理費用工資按實際填寫
2019 01/05 23:08
84784973
2019 01/06 08:13
老師,應(yīng)付職工薪酬科目之前9個月未做這個科目,10月份才開始有。就填后3個月應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)?
莊老師
2019 01/06 08:56
你好,應(yīng)付職工薪酬要補計提9個月
84784973
2019 01/06 09:04
那管理費用呢,前9月是實發(fā)數(shù),后3月是應(yīng)發(fā)數(shù)
莊老師
2019 01/06 09:46
補計提9個月,借管理費用一工資,貸應(yīng)付職工薪酬一工資
84784973
2019 01/06 09:51
莊老師,補計提知道,關(guān)鍵前9月支付時是借:管理-工資,而不是借:應(yīng)付職工薪酬-工資。沒辦法體現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬在借方
莊老師
2019 01/06 10:10
你好,1一9月補提借貸都做應(yīng)付職工薪酬一工資
84784973
2019 01/06 10:56
喔,明白了,謝謝老師!
84784973
2019 01/06 11:05
摘要我該怎么寫?
莊老師
2019 01/06 11:40
你好,補提1一9月份工資
84784973
2019 01/06 13:06
老師,就寫補提1-9月工資,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資?
莊老師
2019 01/06 14:56
你好,是的,是這樣的
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