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問(wèn)題已解決
申報(bào)18年四季度的稅,應(yīng)交增值稅為2132元,開(kāi)票沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn),免交增值稅,我的賬本上計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目就顯示有2132增值稅未交,這筆免交增值稅該怎么處理
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速問(wèn)速答免繳納的稅金計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入核算
2019 01/09 09:24
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