問(wèn)題已解決

期末預(yù)付賬款可以是負(fù)數(shù)吧

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2019 01/14 13:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不可以,預(yù)付是負(fù)數(shù)需要填寫在應(yīng)付賬款欄次
2019 01/14 13:20
84785015
2019 01/14 13:22
老師,會(huì)計(jì)上可以是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表需要填寫在應(yīng)付賬款欄目,是不
84785015
2019 01/14 13:24
一個(gè)往來(lái)供貨商,當(dāng)時(shí)是預(yù)付了款,現(xiàn)在對(duì)方發(fā)票和貨物已全部到位,余款未付,我沖減預(yù)付賬款就成負(fù)數(shù)了
鄒老師
2019 01/14 13:27
你好,是的 你好,預(yù)付賬款期末余額負(fù)數(shù),在填寫報(bào)表的時(shí)候,就在應(yīng)付賬款填寫就可以了
84785015
2019 01/14 13:30
好的。老師,必須9月份銀行手續(xù)費(fèi),12月收到銀行的手續(xù)費(fèi)專票后,會(huì)計(jì)分錄?
鄒老師
2019 01/14 13:32
你好,你之前9月份所做分錄是?
84785015
2019 01/14 13:56
根據(jù)銀行回單 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸銀行存款
鄒老師
2019 01/14 13:59
你好,取得發(fā)票沖銷之前的分錄,然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄
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