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老師,我想問一下,報表的應付賬款為負數(shù),我調賬分錄為,借:應付賬款,貸:預付賬款,做出來應付變多了,預付賬款也變成了負數(shù)?

84784956| 提問時間:2022 03/14 15:09
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
嗯,你好同學,按說你這個應付賬款啊,它是負數(shù)的話,就說明他的余額在借方,所以說呢,你要把這個應付賬款放在貸方,然后借預付賬款貸應付賬款
2022 03/14 15:11
84784956
2022 03/14 15:11
反過來做是嗎
李霞老師
2022 03/14 15:15
對的,你按我說的憑證做。
84784956
2022 03/14 15:23
可是為什么應付賬款會有這么多負數(shù)?什么原因引起
李霞老師
2022 03/14 15:23
應該是本來你應該掛預付賬款嘞,但是呢,為了省事兒都掛成應付賬款了,所以他還會產生負數(shù)。
84784956
2022 03/14 15:26
哦,怎么知道哪樣的進項單才掛預付賬款?是收了貨本月未付款的嗎?
李霞老師
2022 03/14 15:30
嗯,你好,簡單來說,預付就是你先把錢給人家,后期人家才來給你開發(fā)票。嗯,你比如說這個月我把錢先給廠家了,我借預付賬款貸,銀行存款,等到下個月的時候來了發(fā)票,我再去沖預付賬款。
84784956
2022 03/14 15:37
那如果說,我現(xiàn)在不調賬,一直掛在應付賬款,那等到客戶開票給我了掛應付賬款不也對沖了現(xiàn)在的負數(shù)嗎?
李霞老師
2022 03/14 15:40
你好,嗯我就這樣跟您說哈,你你還是說那個問題啊,你要掛了應付賬款的話,后期也能對沖,但是現(xiàn)在問題是它就會是形成一個負數(shù)。
84784956
2022 03/14 15:48
嗯嗯,老師,明白了,那掛到預付到到時候收到發(fā)票要對沖,要怎么做分錄呢?
84784956
2022 03/14 15:49
是借:主營業(yè)務成本成本 ? ? ? ? 應交稅費應交進項稅額 ? ? 貸:預付賬款
84784956
2022 03/14 15:49
是這樣做分錄嗎
李霞老師
2022 03/14 15:51
啊對,大體就是這個意思,同學做得很好。
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