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實(shí)際存貨金額和賬上的對(duì)不對(duì)怎么辦?要怎么樣調(diào)整為一致

84784967| 提問時(shí)間:2019 01/24 10:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以通過存貨盤盈盤虧做賬務(wù)處理
2019 01/24 10:54
84784967
2019 01/24 22:30
具體怎么做分錄
bamboo老師
2019 01/25 06:50
盤虧 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 貸:原材料/周轉(zhuǎn)材料/庫(kù)存商品等 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 盤盈做相反分錄
84784967
2019 01/25 09:05
好的
bamboo老師
2019 01/25 09:06
嗯嗯 希望能幫你到您
84784967
2019 01/25 09:06
盤盈沖管理費(fèi)用嗎
bamboo老師
2019 01/25 09:06
是的 盤盈沖管理費(fèi)用
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