問題已解決

老師,請(qǐng)問像這種情況應(yīng)該怎么處理:18年的帳里有一筆是補(bǔ)交16年的增值稅,做的分錄是:借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 20000 貸 銀行存款。12月份計(jì)提完稅金以后,應(yīng)交稅金的貸方本應(yīng)該是35,000,但是現(xiàn)在應(yīng)交稅金的余額是貸方15,000,就是因?yàn)榍懊嫜a(bǔ)交的那筆增值稅的影響,所以現(xiàn)在應(yīng)交稅金的期末余額不合適,賬和申報(bào)表對(duì)不上,請(qǐng)問這種情況有沒有辦法調(diào)整?

84784986| 提問時(shí)間:2019 01/25 23:17
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 做調(diào)賬分錄就可以了 借:以前年度損益調(diào)整20000 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 20000
2019 01/25 23:20
84784986
2019 01/25 23:28
請(qǐng)問增值稅每個(gè)月需要計(jì)提嗎?我們公司的增值稅這一塊都是直接把開發(fā)票的做到應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅里面,然后等到交納的時(shí)候直接做到應(yīng)交增值稅-已交稅金的科目里,這種做法合適嗎?
蔣飛老師
2019 01/25 23:32
你好! 可以的。
84784986
2019 01/25 23:40
那增值稅到底是需不需要計(jì)提?我在學(xué)堂的真賬實(shí)操里面做賬,答案都是計(jì)提的,在月底時(shí)將進(jìn)銷項(xiàng)進(jìn)行對(duì)沖,然后轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅里。請(qǐng)問哪一種做法是對(duì)的?
蔣飛老師
2019 01/25 23:42
對(duì)的,可以那么做的
84784986
2019 01/25 23:43
意思是兩種都可以?那哪一種做法比較好一點(diǎn)?
蔣飛老師
2019 01/25 23:51
對(duì)的。 學(xué)堂的真賬實(shí)操里面做的,要好些
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