問題已解決
實務中是根據(jù)本月開票金額申報增值稅,(本月開3萬的發(fā)票3個月的租金,銷項稅額一共是0.3,不含稅金額2.7)還是根據(jù)本月計提數(shù)申報呢?本月只確認0.1萬的銷項稅額。
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速問速答你好!
是根據(jù)本月開票金額申報增值稅的
2019 01/28 22:26
84784968
2019 01/28 22:33
老師您好 按照開票金額繳納增殖稅的分錄怎么寫呢?(應交增值稅–預交增值稅嗎?)
確認本月收入的分錄
借:預收賬款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交增值–銷項稅額 0.1
本月實例繳納增值稅
借:應交增值稅–未交增值稅
貸:銀行存款
蔣飛老師
2019 01/28 22:37
你好!
對的。
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