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實務中是根據(jù)本月開票金額申報增值稅,(本月開3萬的發(fā)票3個月的租金,銷項稅額一共是0.3,不含稅金額2.7)還是根據(jù)本月計提數(shù)申報呢?本月只確認0.1萬的銷項稅額。

84784968| 提問時間:2019 01/28 22:22
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 是根據(jù)本月開票金額申報增值稅的
2019 01/28 22:26
84784968
2019 01/28 22:33
老師您好 按照開票金額繳納增殖稅的分錄怎么寫呢?(應交增值稅–預交增值稅嗎?) 確認本月收入的分錄 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交增值–銷項稅額 0.1 本月實例繳納增值稅 借:應交增值稅–未交增值稅 貸:銀行存款
蔣飛老師
2019 01/28 22:37
你好! 對的。
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