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進賬轉(zhuǎn)出,怎么做會計分錄?

84784993| 提問時間:2019 02/20 10:02
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
是進項稅轉(zhuǎn)出吧,費用發(fā)票的話,借:XX費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2019 02/20 10:25
84784993
2019 02/20 10:36
是材料發(fā)票,做了轉(zhuǎn)出100,交錢的時候交了120,遲納金50,請問又怎么做分錄
辜老師
2019 02/20 10:41
你是進項稅轉(zhuǎn)出100嗎,為什么交錢是120
84784993
2019 02/20 10:57
時間選擇錯誤,導(dǎo)致系統(tǒng)強行讓我們繳納這么多
辜老師
2019 02/20 11:06
滯納金計入營業(yè)外支出,你不是很理解,你描述的轉(zhuǎn)出100,為什么要你們繳納120
84784993
2019 02/20 11:08
繳納120,是因為當時進項轉(zhuǎn)出,稅務(wù)局系統(tǒng)自己彈出來需要繳納120,但是進賬轉(zhuǎn)出是100,實質(zhì)我們多繳納了20。
辜老師
2019 02/20 11:57
那應(yīng)該是還有銷項稅要繳納增值稅的
84784993
2019 02/20 12:57
主要是怎么做會計分錄
辜老師
2019 02/20 17:34
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
84784993
2019 02/21 14:01
進賬轉(zhuǎn)出的時候,借,費用,貸應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出,交錢的時候,借應(yīng)交稅費,未交增值稅,貸銀行存款,對嗎?老師。
辜老師
2019 02/21 14:04
是的,是這樣賬務(wù)處理
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