問題已解決

公司為一般納稅人,每個月進(jìn)項(xiàng)票都會入賬生成憑證,但是申報時進(jìn)項(xiàng)票不認(rèn)證抵扣完,導(dǎo)致每月系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)票稅額跟抵扣金額不一致,這個要怎么處理???

84784962| 提問時間:2019 02/21 22:52
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,不認(rèn)證的那些進(jìn)項(xiàng)做在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額子目里,這樣就能對上了
2019 02/21 22:56
84784962
2019 02/21 22:58
這樣的話,分錄怎么寫???等到下月認(rèn)證時,分錄又該怎么寫呢?
徐阿富老師
2019 02/21 23:02
你好,就是你原來做的進(jìn)項(xiàng)稅額改為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就好,下月認(rèn)證了,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 30年的財務(wù)經(jīng)驗(yàn)告訴你,絕對不會錯的
84784962
2019 02/21 23:04
好的,明白了,謝謝老師
徐阿富老師
2019 02/21 23:07
恩,不客氣,祝你工作順利,請為我五星評價,謝謝
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