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問題已解決
公司是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),2月份有出口也開具了增值稅普通發(fā)票,兩份出口額是人民幣566205.75但是我企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額是20000現(xiàn)在申報(bào)2月份增值稅申報(bào)表應(yīng)該如何分成兩個(gè)月申報(bào)呢?
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速問速答為什么要分成兩個(gè)月申報(bào)呢
2019 03/04 17:35
84784983
2019 03/04 17:37
因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額不夠,不分兩個(gè)月申報(bào)的話就有些變成免稅不能退稅了
樸老師
2019 03/04 17:39
出口的本來就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的
84784983
2019 03/04 17:41
我有留底稅額才可以退稅呀,沒有的話就免稅銷售了,我要退稅
84784983
2019 03/04 17:41
我應(yīng)該如何填寫增值稅申報(bào)表呢?
樸老師
2019 03/04 18:14
你還沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是嗎
84784983
2019 03/04 18:17
銷售了五十多萬(wàn),進(jìn)賬才兩萬(wàn)
樸老師
2019 03/06 09:17
口后一至兩個(gè)月收到專用發(fā)票的情況是很普遍、很正常的,只要才出口日期后90天內(nèi)取得發(fā)票向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)退稅就可以了。等到取得專用發(fā)票后合并申報(bào)即可.外貿(mào)企業(yè)可以合并幾個(gè)月的出口數(shù)據(jù)進(jìn)行退稅申報(bào),申報(bào)年月選擇最晚的那個(gè)月份
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