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開票信息錯(cuò)誤,紅沖掉重開,報(bào)稅怎么報(bào)呢

84784960| 提问时间:2019 03/14 23:15
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冰兒老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,在附表二中第21欄填寫紅字發(fā)票稅額,就可以了
2019 03/14 23:17
84784960
2019 03/14 23:18
申報(bào)稅不是以月度統(tǒng)計(jì)表的實(shí)際開票收入來申報(bào)是嗎
冰兒老師
2019 03/14 23:20
你是銷售方?根據(jù)月度統(tǒng)計(jì)表的實(shí)際開票金額填。
84784960
2019 03/14 23:25
是的,但是紅沖的是專票,因開票單位信息有誤紅沖掉重開的,需要在附表2填寫紅沖稅額嗎
冰兒老師
2019 03/14 23:27
不用 我以為你是購買方。
84784960
2019 03/14 23:28
那全部按實(shí)際開票金額和開票稅額報(bào)稅就可以是嗎
冰兒老師
2019 03/14 23:30
是的,按實(shí)際開票金額和開票稅額報(bào)稅
84784960
2019 03/14 23:31
好的,謝謝
冰兒老師
2019 03/15 09:26
不客氣,祝你學(xué)習(xí)工作順利
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