問題已解決
暫估入賬的材料,實際收到的材料票金額少于原來暫估金額,其中的差額如何入賬?
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根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019 03/25 14:29
84785035
2019 03/25 14:33
那現(xiàn)在我不想動報表,肯定要和以前金額對起,那差額如何處理
鄒老師
2019 03/25 14:42
你好,差額就是第二筆分錄原材料與第一筆分錄原材料金額的差額啊
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