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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
法人在公司沒(méi)有工資,用報(bào)個(gè)稅嗎
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速問(wèn)速答你好 不是公司員工沒(méi)工資不用報(bào)個(gè)稅
2019 03/25 16:22
84785041
2019 03/25 16:24
但是社保那里要求給他交工傷險(xiǎn)
meizi老師
2019 03/25 16:26
你好 社保不是有五險(xiǎn)嗎 你們給他交社保沒(méi)
84785041
2019 03/25 17:06
只交了工傷險(xiǎn),這邊社保要求法人必須交工傷
meizi老師
2019 03/25 17:07
你好沒(méi)有工資的話不報(bào)個(gè)稅 在你單位辦理入職 存在雇傭關(guān)系的就需要做工資表交個(gè)稅 交社保的 沒(méi)工資按什么基數(shù)交》
84785041
2019 03/25 17:10
最低社評(píng)標(biāo)準(zhǔn)交的吧。那這個(gè)法人就光交工傷險(xiǎn),就不用在個(gè)稅里面體現(xiàn)這個(gè)人了吧
meizi老師
2019 03/25 17:12
你好 但是交社保都是需要是單位員工才繳納的 你既然交了社保 說(shuō)明是你們單位員工 有工資的 你最好問(wèn)問(wèn)你稅局 看怎么說(shuō) 咨詢下12366
84785041
2019 03/25 17:18
好的老師收入和稅金加起來(lái)不等于現(xiàn)金,差一分,怎么辦
meizi老師
2019 03/25 17:25
你好 怎么對(duì)不上 現(xiàn)金多收了還是少收了
84785041
2019 03/25 17:35
現(xiàn)金對(duì),就是貸方不對(duì),稅金那差一分估計(jì)是和我把收入分開(kāi)有關(guān),怎么辦呀
meizi老師
2019 03/25 17:40
你好 那你把收入合計(jì)來(lái)算 稅費(fèi)是不是要多一分 這樣就平了 你稅費(fèi)貸方直接是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??這個(gè)科目是不是不對(duì)
84785041
2019 03/25 17:44
老師現(xiàn)在的稅費(fèi)就是按現(xiàn)金合起來(lái)算的,少了一分,那個(gè)未交稅費(fèi)科目我也覺(jué)得不對(duì),我們總公司會(huì)計(jì)讓那么計(jì)的哎
meizi老師
2019 03/25 17:47
一般納稅人要月末結(jié)轉(zhuǎn) 要交的增值稅才計(jì)入未交增值稅 做收入貸方應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅來(lái);那你分開(kāi)試試 看會(huì)不會(huì)合適 如果還是不行 到時(shí)月末做一筆調(diào)整需要繳納的增值稅情況下 走營(yíng)業(yè)外收支調(diào)平 或者次月補(bǔ)做一分
84785041
2019 03/25 18:04
好的,我明天去試試分開(kāi)算吧謝謝老師
meizi老師
2019 03/25 18:06
嗯 好的 不客氣 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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