問(wèn)題已解決

公司上年度發(fā)生招待費(fèi)6萬(wàn),營(yíng)業(yè)收入0,怎么做稅前扣除

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/26 16:14
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,不能扣除,要調(diào)增6萬(wàn)元
2019 03/26 16:15
84785030
2019 03/26 16:19
調(diào)增6萬(wàn)要繳稅是?
84785030
2019 03/26 16:22
老師我是是2017年新成立的公司,實(shí)際業(yè)務(wù)招待發(fā)生1萬(wàn),利潤(rùn)是虧損的
莊老師
2019 03/26 16:33
你好,銷售收入是多少,
84785030
2019 03/26 16:36
銷售收入為0.沒(méi)有收入
莊老師
2019 03/26 16:57
銷售收入為0.沒(méi)有收入,不能扣除業(yè)務(wù)接待費(fèi)
84785030
2019 03/26 16:58
老師我報(bào)年報(bào)的時(shí)候怎么操作
莊老師
2019 03/26 17:00
年報(bào)的時(shí)候業(yè)務(wù)接待調(diào)增繳稅
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