問(wèn)題已解決

應(yīng)收賬款確認(rèn)收不回了應(yīng)該怎么處理呢

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/28 17:43
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王磊博老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
如果你原來(lái)是計(jì)提了 壞賬準(zhǔn)備的話 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款
2019 03/28 17:44
84784955
2019 03/28 17:46
沒(méi)有計(jì)提呢
王磊博老師
2019 03/28 17:46
那么就將其計(jì)入管理費(fèi)用就可以啦 借:管理費(fèi)用 貸應(yīng)收賬款
84784955
2019 03/28 17:48
老師如果票開(kāi)出來(lái)也沒(méi)有記賬的話,怎么做呀
84784955
2019 03/28 17:52
2月開(kāi)出的票,還沒(méi)有入賬 是直接沖銷嗎老師
王磊博老師
2019 03/28 17:56
什么沒(méi)有入賬?2月開(kāi)出票,那么你2月就要入賬啊
84784955
2019 03/28 17:57
2月開(kāi)的票沒(méi)有入賬,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
王磊博老師
2019 03/28 17:58
補(bǔ)上2月應(yīng)該入賬的分錄把
84784955
2019 03/28 18:16
補(bǔ)一個(gè)會(huì)計(jì)分錄 ,再做一個(gè)相反的分錄行嗎
王磊博老師
2019 03/29 09:12
補(bǔ)一個(gè)會(huì)計(jì)分錄 然后借:管理費(fèi)用 貸應(yīng)收賬款 不是坐相反分錄啊,是將收不回的應(yīng)收賬款計(jì)入管理費(fèi)用呀
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