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在申報小規(guī)模增值稅,為什么填完他說《本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中?!?/p>

84785015| 提問時間:2019 04/03 18:41
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
小規(guī)模季報不超過30萬元免增值稅 把不交增值稅這個銷售額填寫在小微企業(yè)減免欄 個體戶填寫在未達起征點欄 這樣你應交稅費欄是0 就不用交增值稅
2019 04/03 18:46
84785015
2019 04/03 19:29
我這樣能保存了,還是不能申報,為什么???
84785015
2019 04/03 20:00
我《(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)》這一列不填,只填你說的《未達起征點銷售額》就可以申報,那還用不用填?? 這樣能申報了,那《增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》《增值稅減免稅申報明細表》還用不用填呢???
玲老師
2019 04/03 20:10
第三欄,不填也可以填寫第九欄,你第11欄是自動帶出來的嗎,正常小微企業(yè)應該填在第十欄,不是第11欄。
玲老師
2019 04/03 20:10
你是個體戶嗎,個體戶是填寫第11欄。
玲老師
2019 04/03 20:14
你本期不用交稅,應納稅額是零,你就可以提交了。
84785015
2019 04/03 20:53
我是個體戶,原來我是定額,一季度9W,無論開不開票說都必須交稅, 那我這2個《增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》《增值稅減免稅申報明細表》還用不用填呢,不填都是0,我就可以遞交了, 那我《(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)》這一欄還填不填??
玲老師
2019 04/03 21:38
第三欄,填上也可以,不填也行,直接填第九欄也行,那你是個體戶,那你這個表對可以提交了。
玲老師
2019 04/03 21:39
你第三欄填上了也不算錯,不影響稅款,你稅款是零。
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