問(wèn)題已解決

購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)只有送貨單,沒(méi)有對(duì)方的發(fā)票,怎么做賬?后期收到發(fā)票又怎么做賬?

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/06 15:28
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小云老師
金牌答疑老師
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購(gòu)進(jìn)當(dāng)月月底暫估入賬,次月初反分錄沖銷,收到發(fā)票再重新正常入賬
2019 04/06 15:29
84785002
2019 04/06 15:42
如果發(fā)票是幾個(gè)月或者更久才收到的,也要在下個(gè)月初沖銷?
小云老師
2019 04/06 15:58
是的,然后月底再暫估
84785002
2019 04/06 15:59
那就不沖銷,直接掛著發(fā)票來(lái)了再處理,不行?
小云老師
2019 04/06 16:07
不可以的,必須次月月初沖銷,每個(gè)月暫估,次月沖銷,直到取得發(fā)票為止
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