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月末計提工資和發(fā)放工資還有代扣代繳個稅社保的會計分錄是怎么做的啊

84785038| 提問時間:2019 04/08 10:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放的時候,借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅
2019 04/08 10:24
84785038
2019 04/08 10:26
社保部分呢
宋生老師
2019 04/08 10:27
1、繳納時: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(fèi)(個人部分) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 2、計提時: 借:管理費(fèi)用--社會保險費(fèi)(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分) 3、發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(fèi)(個人部分) 銀行存款/現(xiàn)金 (實(shí)發(fā)數(shù))
84785038
2019 04/08 10:43
請問有完整的分錄嗎,包括工資個稅和社保的
宋生老師
2019 04/08 10:47
繳納社保費(fèi)的會計分錄的做法: 一、企業(yè)分配工資 1.借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 2.貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時 1.借:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分) 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 4.庫存現(xiàn)金/銀行存款 四、上交杜保 1.借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 2.貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個人所得稅 1.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 2.貸:銀行存款
84785038
2019 04/08 10:51
不明白為什么發(fā)放工資的時候個人部分社保是貸方應(yīng)付職工薪酬-社保
宋生老師
2019 04/08 11:14
您好!因?yàn)檫@部分是不發(fā)的,要代扣代繳的
84785038
2019 04/08 11:42
那計提是按照應(yīng)發(fā)數(shù)計提嗎
宋生老師
2019 04/08 11:42
你好!工資計提是按應(yīng)發(fā)數(shù)計提
84785038
2019 04/08 12:24
應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅出現(xiàn)借方余額怎么辦啊
宋生老師
2019 04/08 13:39
你好!估計是你沒有計提或者計提少了。你可以看下明細(xì)賬
84785038
2019 04/08 14:04
那我是要計提回嗎,分錄是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅嗎
宋生老師
2019 04/08 14:11
你好!分錄應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅。
84785038
2019 04/08 14:12
但是這樣一來應(yīng)付職工薪酬借方不是有余額了嗎
宋生老師
2019 04/08 14:13
你好!你計提的時候是借管理費(fèi)工資 貸應(yīng)付職工薪酬。
84785038
2019 04/08 14:25
但是我現(xiàn)在是補(bǔ)計提之前沒有計提的個稅哦
宋生老師
2019 04/08 14:31
你好!我估計你這個是沒有計提,直接把這部分要交個稅的工資發(fā)放了。
84785038
2019 04/08 14:36
所以我是直接做管理費(fèi)用就可以了是嗎
宋生老師
2019 04/08 14:41
你好!要看情況,我估計應(yīng)該是借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅
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