問題已解決

這個要怎么解決呀,,,,

84785044| 提問時間:2019 04/08 11:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你要申報出口的才可以
2019 04/08 12:51
84785044
2019 04/08 13:34
也是在這里申報嗎
樸老師
2019 04/08 14:06
是的,也是在這里申報的
84785044
2019 04/08 14:11
也是進項出項,然后匯總嗎
樸老師
2019 04/08 14:11
這就是你正常的申報
84785044
2019 04/08 14:24
哦,退稅和不退稅都一樣的啊
樸老師
2019 04/08 14:25
不退稅的就出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷
84785044
2019 04/08 14:39
那也要申報嗎
樸老師
2019 04/08 14:41
在增值稅納稅申報表“附表一”第4欄“未開具普通發(fā)票”欄用藍字,賬務上,將其所發(fā)生的差額的應交稅金-應交增值稅(銷項稅額),轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本或以前年度損益調(diào)整。并在免抵退稅中沖減相應的免抵退稅出口額(原未做單證齊全申報的沖減單證不齊出口額,原已作單證齊全申報的沖減單證齊全出口額)。
84785044
2019 04/08 14:50
看不懂,我是在哪個軟件上做這個申報
樸老師
2019 04/08 15:00
申報增值稅的時候
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