問題已解決
去年7月份,我在多計提了應(yīng)付工資一一社保,在今年來沖,會計分錄:借管理費(fèi)用工資(紅字),貸應(yīng)付工資社保(紅字)這樣做,對嗎?
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速問速答不對。涉及到以前年度損益。要通過以前年度損益調(diào)整科目,進(jìn)而調(diào)增期出未分配利潤。
2019 04/15 23:10
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2019 04/15 23:18
那如果是在2018年調(diào)的
軼塵老師
2019 04/16 08:43
在2018年賬里調(diào)整的話,你的分錄是對的。
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