問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅去年的虧損,是不是要把去年的年報(bào)報(bào)了才可以,我沒(méi)有報(bào)去年的企業(yè)所得稅,就申報(bào)交稅了,這個(gè)怎么辦?

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/17 08:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你意思是需要把匯算清繳申報(bào)了,才可以季度預(yù)交申報(bào)彌補(bǔ)之前年度虧損嗎?
2019 04/17 08:23
84784972
2019 04/17 12:31
 是啊,我聽(tīng)別的同事說(shuō)的,是這樣的嗎?
84784972
2019 04/17 12:33
但是,我都沒(méi)有報(bào)年報(bào)企業(yè)所得稅,直接報(bào)季報(bào)的,稅都交了。
鄒老師
2019 04/17 12:52
你好,是否可以彌補(bǔ)與之前年度有沒(méi)有做匯算清繳是沒(méi)有關(guān)系的 如果可以彌補(bǔ),季度預(yù)交就填寫(xiě)彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù) 如果不可以彌補(bǔ),彌補(bǔ)虧損欄次就是陰影,無(wú)法填寫(xiě)的
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