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別的公司代付我們員工工資和社保,我們公司該如何做賬

84784963| 提問時間:2019 04/17 16:04
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好, 借;應付職工薪酬 其他應付款 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款
2019 04/17 16:08
84784963
2019 04/17 16:18
老師,計提時借管理費用,貸應付職工薪酬。實際支付時借應付,貸應付社保個人,應付公積金、應交稅費個稅貸其他應付款某公司
小惑老師
2019 04/17 16:35
實際支付時借應付,貸應付社保個人,應付公積金、應交稅費個稅貸其他應付款某公司 這個是實際支付工資的款嗎?那就處理的沒有問題的
84784963
2019 04/17 16:39
老師,如果每個月都有計提,但是其他公司代付時,我們公司沒沖銷,該如何調(diào)賬
小惑老師
2019 04/17 16:42
你支付給代付公司 借:其他應付款 貸:y銀行存款
84784963
2019 04/17 16:46
如果別的公司已經(jīng)代付,但是我們目前還未還呢
小惑老師
2019 04/17 16:50
那就掛賬在應付賬款貸方就可以了
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