問題已解決
我們公司給另一個公司代付的員工工資社保,然后那個公司打款過來了,我們怎么做賬呢?
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速問速答沖減交社保掛的科目其他應(yīng)收款/應(yīng)付款
03/05 16:28
65684211
03/05 16:49
去年的部分 是不是要用以前年度損益調(diào)整
家權(quán)老師
03/05 16:50
意思是去年你做了費用?那么直接修改上年的報表,還沒做匯算
65684211
03/05 17:05
直接這樣可以嗎
家權(quán)老師
03/05 17:06
這個是需要調(diào)整上年的社保費,不能那樣做
65684211
03/05 17:18
圖一是正常做的,是不是按圖二做到去年12月份沖減
家權(quán)老師
03/05 17:21
借:其他應(yīng)收款 2112.54
借:管理費用-社保? ?-2112.54
直接這樣調(diào)整,摘要就是更正應(yīng)收社保
65684211
03/05 17:24
憑證5 繳納的部分不用沖?11月退的是3162.63元
家權(quán)老師
03/05 17:28
其他應(yīng)收款的余額就是3千多了哈
65684211
03/06 11:36
老師可不可以寫個完整的這兩筆分錄怎么沖減,我沒太明白
家權(quán)老師
03/06 11:38
借:其他應(yīng)收款 2112.54
借:管理費用-社保? ?-2112.54
借:其他應(yīng)收款 3162.63
貸:銀行存款3162.63
65684211
03/06 11:50
應(yīng)付職工薪酬-社保 不用沖嗎
家權(quán)老師
03/06 11:51
不用那么麻煩,科目平的不用管了
65684211
03/06 13:45
老是 工資這部分怎么沖呢
家權(quán)老師
03/06 14:14
為啥要沖工資呢?你的工資沒錯呀
65684211
03/06 14:25
工資部分也是代付的
家權(quán)老師
03/06 14:28
你不是說社保錯誤了嗎?具體怎么回事?
65684211
03/06 14:34
不是錯誤,是我們老板的兩個公司,A公司給另一個B公司轉(zhuǎn)了幾個人過去就交社保發(fā)工資,但是后面A公司要把B公司代付的工資社保轉(zhuǎn)給B公司。
家權(quán)老師
03/06 14:37
那就把支付的工資改為其他應(yīng)收款
借:其他應(yīng)收款
貸:應(yīng)付職工薪酬
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