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老師,去年的所得稅費(fèi)用多計(jì)了,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)整?

84784963| 提問時(shí)間:2019 04/18 15:45
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 今年沖減 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配
2019 04/18 15:48
84784963
2019 04/18 15:55
是這樣的,去年12月應(yīng)該計(jì)提和交的所得稅,沒有在當(dāng)月入賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)那次所得稅在19年1月入賬了,牽扯到跨年了,要怎么調(diào)整呢?
答疑蘇老師
2019 04/18 15:59
你好 就是跨年了 用以前年度損益調(diào)整科目
84784963
2019 04/18 16:03
嗯嗯,但是在今年一月已經(jīng)做了計(jì)提和交所得稅的賬務(wù)處理了,這樣的話,還和您第一條的賬務(wù)處理一樣嗎?
答疑蘇老師
2019 04/18 16:05
你好 你不是說計(jì)提的多了嗎 是指一月份計(jì)提的多了嗎
84784963
2019 04/18 16:13
老師,是這樣的,去年12月有筆預(yù)繳所得稅款,但是沒做計(jì)提和交稅的賬務(wù)處理。在今年一月才做的計(jì)提和交稅的賬務(wù)處理,現(xiàn)在申報(bào)一季度所得稅時(shí),才發(fā)現(xiàn)那個(gè)應(yīng)該在去年12月份入賬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬?
答疑蘇老師
2019 04/18 16:16
你好 就是現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借 利潤(rùn)分配 貸以前年度損益調(diào)整
84784963
2019 04/18 16:32
哦哦,那這樣的話,應(yīng)交稅費(fèi)科目就有余額了
答疑蘇老師
2019 04/18 16:41
你好 你上月預(yù)繳稅款 沒做一筆 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款嗎?
84784963
2019 04/18 16:43
1月已經(jīng)做了, 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
答疑蘇老師
2019 04/18 16:47
你好 一月份做不能用所得稅費(fèi)用 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 然后 再借利潤(rùn)分配 貸 以前年度損益調(diào)整
84784963
2019 04/18 16:53
哦哦,好的
84784963
2019 04/18 16:55
那這個(gè)做18年所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整吧
答疑蘇老師
2019 04/18 16:59
你好 是的 需要調(diào)整
84784963
2019 04/18 17:07
好的,謝謝您
答疑蘇老師
2019 04/18 17:09
不客氣 祝工作順利哦
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