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月末,轉(zhuǎn)出未交增值稅,要不做分錄,結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項,或者直接計算,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

84785005| 提問時間:2019 04/19 00:06
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冰兒老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
銷項 - 進項 = 本月 應該交稅金 (銷項和進項在“應繳稅費 -- 應繳增值”一個賬戶上,余額可能是正數(shù)或負數(shù)。月末都要將余額轉(zhuǎn)入:《應繳稅費 -- 未交增值稅》科目,月末,《應繳稅費 -- 應繳增值稅》科目余額應該是0) 3、如果,月末《應繳稅費 -- 應繳增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則: 借:應繳稅費 -- 應繳增值稅 -- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應繳稅費 -- 未交增值稅 4、如果,月末《應繳稅費 -- 應繳增值稅》科目余額是負數(shù)(余額在借方)則: 借:應繳稅費 -- 未交增值稅 貸:應繳稅費 -- 應繳增值稅 --轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果月末《應繳稅費 -- 未交增值稅》余額在借方(負數(shù))說明該余額要下月留抵; 如果月末《應繳稅費 -- 未交增值稅》余額在貸方(正數(shù))說明該余額就是本月要交稅的數(shù)額
2019 04/19 00:31
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