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3月份的憑證科目應(yīng)交稅費(fèi)的金額錄錯了,這個要怎么調(diào)整

84784972| 提問時間:2019 04/29 08:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,之前錯誤計入的金額是多少?正確的金額應(yīng)當(dāng)是多少? 之前是計入了借方,還是貸方?
2019 04/29 08:37
84784972
2019 04/29 08:40
錯誤 借方:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6843.11 貸方:銀行存款 6843.11 正確 借方:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6348.17 貸方:銀行存款 6348.17
鄒老師
2019 04/29 08:41
你好,做這個調(diào)整分錄 借;銀行存款 6843.11- 6348.17 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6843.11- 6348.17
84784972
2019 04/29 08:42
就是在這個月這么錄,是不是?
鄒老師
2019 04/29 08:45
你好,是的,這個月這樣做調(diào)整分錄
84784972
2019 04/29 08:51
是這樣調(diào)整嗎
鄒老師
2019 04/29 08:52
你好,做這個調(diào)整分錄 借;銀行存款 6843.11- 6348.17=494.94 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6843.11- 6348.17=494.94 在這個月只需要做一筆這個調(diào)整分錄啊
84784972
2019 04/29 08:57
你好,老師,是這樣做吧!
鄒老師
2019 04/29 08:59
你好,是這樣做分錄 摘要你最好是寫調(diào)整某某月份第多少號憑證 而不是修改
84784972
2019 04/29 09:00
好的,明白了,謝謝老師
鄒老師
2019 04/29 09:01
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
84784972
2019 04/29 09:37
你好,老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)為什么是負(fù)數(shù)呢,是不 是去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2019 04/29 09:42
你好,是不是有增值稅留抵稅額 或者有預(yù)交稅款,或者繳納了稅款沒有計提
84784972
2019 04/29 10:16
都沒有呢,我們?nèi)ツ甑馁~是請財務(wù)公司做的,今年1月份我剛接手過來。這是2018.12月份的科目余額表
鄒老師
2019 04/29 10:19
你好,你需要去查詢應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬,才知道是什么原因造成的
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