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老師 公司購買汽車可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用嗎

84785020| 提問時(shí)間:2019 05/03 14:57
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,公司購買汽車可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用的。但是建議先記入固定資產(chǎn),下月再一次折舊記入管理費(fèi)用。
2019 05/03 15:00
84785020
2019 05/03 15:04
王老師,您好 好長時(shí)間沒見您了,購入的汽車是140萬,也可以一次性嗎,分錄怎么做呢
王雁鳴老師
2019 05/03 15:10
您好,是的,購入的汽車是140萬,也可以一次性,分錄,購入時(shí),借;固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人,用于應(yīng)稅項(xiàng)目,否則無此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,下月借:管理 費(fèi)用 -折舊 費(fèi)等科目,貸:累計(jì)折舊 。
84785020
2019 05/03 15:15
王老師,我記得有這么一說,500萬一下可以一次性計(jì)提,包活固定資產(chǎn)嗎,下個(gè)月的累計(jì)折舊應(yīng)該是多少呢
王雁鳴老師
2019 05/03 15:17
您好,包括固定資產(chǎn),下個(gè)月的累計(jì)折舊應(yīng)該是固定資產(chǎn)原值金額,或者扣除凈殘值金額。
84785020
2019 05/03 15:24
也就是說汽車原值是140萬,,累計(jì)折舊就140萬嗎,我有點(diǎn)不懂,這一次性計(jì)提,不是直接結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用嗎,還是分幾年攤銷
王雁鳴老師
2019 05/03 15:26
您好,是的,比如汽車原值是140萬元,沒有凈殘值,購入時(shí),借:固定資產(chǎn),140萬元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,140萬元,下月計(jì)提折舊,借:管理費(fèi)用-折舊 費(fèi),140萬元,貸:累計(jì)折舊,140萬元。
84785020
2019 05/03 15:29
謝謝老師耐心解答,那不是分錄里固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊都有余額嗎
王雁鳴老師
2019 05/03 15:30
您好,不客氣,是的,固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊都有余額的。
84785020
2019 05/03 15:37
那怎么辦呢,是不是按年攤銷,一般幾年
王雁鳴老師
2019 05/03 15:39
您好,這樣操作就行了,固定資產(chǎn)再按固定資產(chǎn)管理,如果按年攤銷,一般是按四年平均攤銷的。
84785020
2019 05/03 15:46
我這樣理解對(duì)嗎 借 固定資產(chǎn)140萬 貸 銀行存款140萬 借管理費(fèi)用 -折舊費(fèi)140萬,貸 累計(jì)折舊 140萬,如果按4年攤銷。借累計(jì)折舊 29166.67 貸 固定資產(chǎn) 29166.67 這樣對(duì)嗎
王雁鳴老師
2019 05/03 15:50
您好,這樣不對(duì)的,不需要再做后面的兩個(gè)分錄了,如果不按一次性折舊的話,購入時(shí),借 固定資產(chǎn)140萬 貸 銀行存款140萬,下月折舊時(shí),借,管理費(fèi)用 -折舊費(fèi)29166.67,貸 累計(jì)折舊 29166.67。
84785020
2019 05/03 15:59
老師 我還是不懂,一次性的話那不是分錄里固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊都有余額嗎 ,那又怎么處理呢,按第2個(gè)方案, 固定資產(chǎn)不減少嗎
王雁鳴老師
2019 05/03 16:19
您好,是這樣的,一次性折舊處理,分錄里固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊都有余額,但是抵消后,固定資產(chǎn)凈值是0,只是固定資產(chǎn)管理起來方便,等固定資產(chǎn)清理時(shí),再把固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊余額結(jié)轉(zhuǎn)為0,按第2年方案,固定資產(chǎn)是減少了,累計(jì)折舊增加了,這樣算是按通常的做法處理賬務(wù),企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),可以按通常做法處理,也可以申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),按一次性全額折舊填寫,只是下一年要進(jìn)行納稅調(diào)整而已。
84785020
2019 05/03 16:42
按第一個(gè)方法方便吧 抵消后,是0 , 怎么抵消呢 固定資產(chǎn)凈值 固 定資產(chǎn)清理時(shí),再把固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊余額結(jié)轉(zhuǎn)為零,這分錄什么時(shí)候做呢
王雁鳴老師
2019 05/03 16:46
您好,是的,平時(shí)不用抵消的,只是形式上是抵消后的金額為0,固定資產(chǎn)報(bào)廢,或者出售清理時(shí),借;累計(jì)折舊,140萬元,貸:固定資產(chǎn),140萬元,如果是出售有收入的話,再根據(jù)收款金額,借:現(xiàn)金或者銀行存款 ,貸;固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。再結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,借;固定資產(chǎn)清理,貸:資產(chǎn)處置收益。
84785020
2019 05/03 16:56
謝謝老師 第一步,借:固定資產(chǎn),140萬元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,140萬元,下月計(jì)提折舊,借:管理費(fèi)用-折舊 費(fèi),140萬元,貸:累計(jì)折舊,140萬,固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊都有余額的。,在負(fù)債表上體現(xiàn)著,等這部車子報(bào)廢或者出售,然后再做 借 累計(jì)折舊,140萬元,貸:固定資產(chǎn),140萬元,如果是出售有收入的話,再根據(jù)收款金額,借:現(xiàn)金或者銀行存款 ,貸;固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。再結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,借;固定資產(chǎn)清理,貸:資產(chǎn)處置收益。匯繳清算也不用填了
王雁鳴老師
2019 05/03 16:58
您好,是的,等這部車子報(bào)廢或者出售時(shí),匯算清繳時(shí),有收入還是要填寫的,沒收入的話,就不用填寫了。
84785020
2019 05/03 17:19
謝謝王老師的耐心解答,收入是指出車子售出的收入吧,在車子還沒有報(bào)廢和出售之前,所有年度的匯繳清算的報(bào)表都不用填,是嗎
王雁鳴老師
2019 05/03 17:50
您好,不客氣,收入是指出車子售出的收入,在車子還沒有報(bào)廢和出售之前,所有年度的匯繳清算的報(bào)表都不用填,是的。
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