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將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品乙對外捐贈(zèng),成本為200 000元,同類產(chǎn)品的售價(jià)為400 000元,增值稅稅率為16%,從價(jià)定率計(jì)算繳納消費(fèi)稅,消費(fèi)稅稅率為20%。分錄為A.還是B.? A.借:營業(yè)外支出 464 000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 400 000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 64 000 借:營業(yè)稅金及附加 80 000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 80 000 借:主營業(yè)務(wù)成本 200 000 貸:庫存商品 200 000 B.借:營業(yè)外支出 264 000 貸:庫存商品 200 000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 64 000 借:營業(yè)稅金及附加 80 000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 80 000

84784958| 提問時(shí)間:2019 05/05 23:08
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速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
選擇A,是視同銷售處理
2019 05/06 00:26
84784958
2019 05/06 06:40
但是書上寫的視同銷售中的對外捐贈(zèng)分錄是: 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品(成本價(jià)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) (公允價(jià)值或市場價(jià)×增值稅率)
84784958
2019 05/06 06:45
書上說對外捐贈(zèng)不確認(rèn)收入 這樣的話,為啥不選B啊
陳詩晗老師
2019 05/06 07:03
書中說的視同銷售只是稅法的處理,不確認(rèn)收入,只是計(jì)稅時(shí)稅按銷售處理。 但自產(chǎn)自用才不確認(rèn)收入,你這是捐贈(zèng)應(yīng)該確認(rèn)啊
84784958
2019 05/06 07:10
那如果這么說,某家具公司將自己生產(chǎn)的一批產(chǎn)品(課桌)500 套贈(zèng)送給希望工程,市場價(jià)每套100 元,產(chǎn)品成本80 元。會(huì)計(jì)處理為: 借:營業(yè)外支出 58 000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 50 000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 8 000 借:主營業(yè)務(wù)成本 40 000 貸:庫存商品 40 000 這樣嗎?
陳詩晗老師
2019 05/06 07:15
是的,如果是自用,不是對外的視同銷售就是b的處理
84784958
2019 05/06 07:19
但是剛剛這個(gè)在答案里的處理是: 借:營業(yè)外支出 48 000 貸:庫存商品 40 000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 8 000 是答案錯(cuò)了?
84784958
2019 05/06 07:20
而且,我看到說 對用于對外捐贈(zèng)的貨物,無論是自產(chǎn)或委托加工收回的,還是外購的貨物在增值稅上都視同銷售作銷項(xiàng)稅額處理; 在會(huì)計(jì)處理上按照收入準(zhǔn)則,對收入的確認(rèn)需要同時(shí)滿足五個(gè)條件來判斷,企業(yè)對外捐贈(zèng)貨物不符合確認(rèn)收入的條件,因此在會(huì)計(jì)上不作收入處理。
陳詩晗老師
2019 05/06 08:07
對外捐贈(zèng),相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬已經(jīng)轉(zhuǎn)移,原則是確認(rèn)收入。 晚點(diǎn)我去學(xué)校查一下資料,再回復(fù)你
84784958
2019 05/06 08:09
謝謝木木老師!
84784958
2019 05/06 08:13
我之前看到過一個(gè)解釋是,對外捐贈(zèng)企業(yè)未獲得經(jīng)濟(jì)收益。所以不用確認(rèn)收入
陳詩晗老師
2019 05/06 09:15
同學(xué),我剛查了資料 捐贈(zèng)視同銷售只是稅上面視同銷售處理,不計(jì)入營業(yè)收入,用營業(yè)成本和稅計(jì)入營業(yè)外支出。
陳詩晗老師
2019 05/06 09:15
選項(xiàng)A是正確的,同學(xué)
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