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老師,以前年度損益調(diào)整怎么做?

84785044| 提問時間:2019 05/06 10:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,具體是什么事項需要通過這個科目調(diào)整
2019 05/06 10:52
84785044
2019 05/06 10:53
我現(xiàn)在想通過以前年度損益調(diào)整調(diào)去年的報表
84785044
2019 05/06 10:54
就是那個沒確認的收入
鄒老師
2019 05/06 11:07
你好,那就是這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款等科目,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
84785044
2019 05/06 11:20
稅控盤稅額抵減有個加計扣除 如果符合是不是就可以填280*2 加計扣除?
鄒老師
2019 05/06 11:22
你好,這個只能按280全額抵扣的
84785044
2019 05/06 11:27
那加計扣除的是 哪些?
84785044
2019 05/06 11:33
老師上面 借;應(yīng)收賬款等科目,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,這個分錄可以做到幾月呢
鄒老師
2019 05/06 11:38
你好,做到發(fā)現(xiàn)收入少記的月份
84785044
2019 05/06 18:56
這個專票10%的稅率填在那里呢 4月我開了2個稅率的專票 現(xiàn)在表上只有9%的稅率了
鄒老師
2019 05/06 19:04
你好,4月份怎么沒有按新稅率開具發(fā)票,而是按原來的稅率開具的發(fā)票呢?
84785044
2019 05/06 19:17
本來是之前的
鄒老師
2019 05/06 19:25
你好,這樣會導(dǎo)致無法填寫申報的,沒有對應(yīng)的稅率欄次
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