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工資填在匯算清繳期間費用的職工薪酬里嗎
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工資填在匯算清繳期間費用的職工薪酬里
2019 05/09 16:29
84784991
2019 05/09 16:33
老師,我的工資全年7000,培訓(xùn)費7119。算企業(yè)所得稅額扣除的時候是不是7000×8%來扣除,也就是7119中有560可以抵扣所得稅費用,剩余的6559留到下一年來扣除
bamboo老師
2019 05/09 16:34
是的 您這樣理解正確
84784991
2019 05/09 16:35
比如我今年要交1000所得稅抵扣后就只需要交440對嗎
bamboo老師
2019 05/09 16:38
這個我不太明白您的意思 抵扣什么?
84784991
2019 05/09 16:39
本年應(yīng)補退稅所得稅稅額
bamboo老師
2019 05/09 16:46
您本來利潤總額里面已經(jīng)扣減了 7119 是1000的話
那現(xiàn)在利潤總額調(diào)增了6559 要按1000+6559=7559 計算繳納所得稅了
84784991
2019 05/09 17:04
老師,第一行第五列怎么計算填寫?
bamboo老師
2019 05/09 17:06
用7119*0.08后的金額填入
84784991
2019 05/09 17:14
第五列的第一行哦,也就是工資薪金支出的稅收金額
bamboo老師
2019 05/09 17:31
對不起 剛沒看清楚 以為您問職工教育經(jīng)費的
第一行第五列稅收金額填寫7000
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