問(wèn)題已解決

印花稅,營(yíng)業(yè)外支出,做以前年度調(diào)整損益。怎么做分錄呢。

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/10 14:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你的業(yè)務(wù)是什么
2019 05/10 14:23
84784979
2019 05/10 14:32
我補(bǔ)交了去年的印花稅,然后有滯納金,我要做以前年度調(diào)整損益呢。怎么做
meizi老師
2019 05/10 14:38
借:以前年度損益 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益
84784979
2019 05/10 14:46
印花稅不是做在管理費(fèi)用嗎?
meizi老師
2019 05/10 14:49
你好 不走管理費(fèi)用 當(dāng)年的費(fèi)用才走稅金及附加計(jì)提 你現(xiàn)在是去年的
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