問題已解決
3月做的營業(yè)外支出,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。12月需要調(diào)整賬務(wù),把營業(yè)外支出調(diào)到以前年度損益調(diào)整,會計分錄怎么做?
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速問速答借營業(yè)外支出負(fù)數(shù)
借以前年度損益調(diào)整
01/13 17:31
84785033
01/13 17:45
好的
開票金額比實際出庫少,怎么做賬。開票2000,出庫商品1500,實際付款2000,怎么做賬?
郭老師
01/13 17:46
那以后這一部分還開附屬發(fā)票嗎?或者是補發(fā)貨嗎?
84785033
01/13 17:59
剩余的500可能下次再來拿商品
郭老師
01/13 18:00
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
預(yù)收賬款
應(yīng)交稅費
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
84785033
01/13 18:01
收入記2000,還是1500,開票開了2000是不就要確認(rèn)2000收入?
郭老師
01/13 18:02
建議不要做收入,
你確定他以后拿什么產(chǎn)品嗎?還有你開發(fā)票的時候怎么開的這個商品?他要一樣的產(chǎn)品嗎?
84785033
01/13 18:07
不確定么以后拿什么產(chǎn)品,那都開出去發(fā)票了,不確認(rèn)收入,對不上數(shù)據(jù),報稅過不去么
郭老師
01/13 18:11
那你就提前做收入暫估成本。但是匯算清繳之前得收到成本發(fā)票。也就是得銷售出去。
84785033
01/13 18:13
明白了好的感謝老師
郭老師
01/13 18:14
不用客氣,工作愉快
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