問題已解決

我想問一下,我剛接手一家公司的賬務(wù),他家之前請(qǐng)別人做的帳,但是對(duì)方?jīng)]做憑證,我現(xiàn)在接手需要把他的前期帳做上,因?yàn)闆]多少,他已經(jīng)報(bào)稅,請(qǐng)問我如何開頭? 是登好期初數(shù)據(jù),還是把他之前的憑證都做上?

84784966| 提問時(shí)間:2019 05/13 09:24
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是的 如果你需要后期連續(xù)性做賬的話 需要補(bǔ)起來的 按對(duì)方之前做賬的期末數(shù)據(jù)來建賬 然后把沒做賬的期間補(bǔ)做進(jìn)來
2019 05/13 09:28
84784966
2019 05/13 09:31
期初數(shù)據(jù)要填嗎
meizi老師
2019 05/13 09:32
你好 你要建賬的話 期初就是之前做賬的期末數(shù)據(jù)
84784966
2019 05/13 09:33
增值稅減免是一個(gè)季度做一次嗎?增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
84784966
2019 05/13 09:34
直接填寫期初數(shù)據(jù)嗎?那憑證也要不上
meizi老師
2019 05/13 09:37
你好 最好是先補(bǔ)憑證 然后再做期初建賬
84784966
2019 05/13 09:43
補(bǔ)了憑證還要補(bǔ)期初
meizi老師
2019 05/13 09:46
你好 是的 先補(bǔ)憑證 然后重新建賬
84784966
2019 05/13 09:48
如果補(bǔ)的憑證和期初數(shù)據(jù)不相符怎么處理
meizi老師
2019 05/13 09:50
你好 那說明帳有問題 你先補(bǔ)憑證出來 然后在根據(jù)帳來核對(duì)期初 哪里不對(duì) 再做調(diào)整
84784966
2019 05/13 10:12
他的帳做的有問題,我是小規(guī)模納稅人,沒有銷項(xiàng)稅的,但是他銷項(xiàng)稅上有數(shù)據(jù),這個(gè)怎么調(diào)?,還有他發(fā)的工資,實(shí)發(fā)工資和計(jì)提的工資金額不同,期初數(shù)字是不是還要等上?
meizi老師
2019 05/13 10:21
你好 這個(gè)小規(guī)模是不用到三級(jí)科目的 你現(xiàn)在既然要重新建賬了 你就把錯(cuò)誤的都核對(duì)出來原因 然后按正確的期初建賬 后期你就不用再調(diào)了
84784966
2019 05/13 10:23
那還按他的期初登嗎
84784966
2019 05/13 10:24
他上個(gè)月已經(jīng)報(bào)稅了怎么調(diào)呢
meizi老師
2019 05/13 10:34
你好 要么你按他的期初來錄入帳 然后后期發(fā)現(xiàn)了問題 再做調(diào)整 要么 你根據(jù)他的帳 發(fā)現(xiàn)有問題先做調(diào)整 錄入期初 之后就根據(jù)你接手后的帳據(jù)實(shí)入賬出報(bào)表就可以了 你自己選擇
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