問題已解決
計提工資表里面的個人社保時,可以計入其他應(yīng)收款-代扣個人社保嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好這個是可以計入的。
2019 05/14 18:31
小洪老師
2019 05/14 19:04
同學你好這樣做是可以的。
小洪老師
2019 05/14 19:08
你好其他應(yīng)收放在貸方就好,對于應(yīng)付來說減少,就相當與應(yīng)收增加,但是要同一家企業(yè)才能這樣轉(zhuǎn)化。
小洪老師
2019 05/14 19:14
你好,其他應(yīng)收期初余額在借方是**正數(shù),你到月底還有沒有收回來的其他應(yīng)收。
小洪老師
2019 05/14 19:18
您好,沖平的時候,借;其他應(yīng)收款(扣墊付社保及個人所得稅),借:管理費用-工資,社保等科目,負數(shù)。
小洪老師
2019 05/14 19:53
計提工資的會計分錄:
借:銷售費用/管理費用/職工薪酬/工資總額
貸:應(yīng)付職工薪酬/工資總額
發(fā)放工資時的會計分錄:
借:應(yīng)付職工薪酬/工資總額
貸:其他應(yīng)收款---社會保險費(個人繳納部份)
其他應(yīng)收款---公積金(個人繳納部份)
應(yīng)交稅費---應(yīng)交個人所得稅
銀行存款
繳納社保的會計分錄:
借:銷售費用/管理費用/職工薪酬/工資總額社保保險(企業(yè)繳納)
銷售費用/管理費用/職工薪酬/工資總額公積金(企業(yè)繳納)
其他應(yīng)收款---社會保險費(個人繳納部份)
其他應(yīng)收款---公積金(個人繳納部份)
應(yīng)交稅費---應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
至于計提和繳納社保時,可根據(jù)員工所在部門記入相應(yīng)的費用里即可
84785034
2019 05/14 18:59
計提時是不是計入“其他應(yīng)收款”和“其他應(yīng)付款”都可以,沖減的時候沖減相應(yīng)會計科目就行?
84785034
2019 05/14 19:02
84785034
2019 05/14 19:03
如果把這個分錄里的其他應(yīng)付款換成其他應(yīng)收款分錄該怎么做?
84785034
2019 05/14 19:05
因為我現(xiàn)在碰到的就是期初余額在其他應(yīng)收款借方,但又不知道他的分錄是怎么做的
84785034
2019 05/14 19:05
84785034
2019 05/14 19:07
辛苦寫一下按工資表計提時,計入其他應(yīng)收款的分錄又怎么寫呢?
84785034
2019 05/14 19:11
哦,確實,期初余額里沒有其他應(yīng)付款這個科目,原來還可以這么轉(zhuǎn)化,可是這個其他應(yīng)收款的期初余額怎么在借方,思路好繞啊,有點沒想通
84785034
2019 05/14 19:14
上面我的截圖分錄里,計提時沒有提及代扣代繳,只在下月實際發(fā)放工資時體現(xiàn),但如果這個代扣代繳個人社保要在計提時也入賬其他應(yīng)收款,整體分錄怎么寫?
84785034
2019 05/14 19:16
現(xiàn)在是上月按工資表計提了,沒發(fā)放工資,其他應(yīng)收款代扣個人社保期初余額在借方,求上月計提分錄詳情
84785034
2019 05/14 19:18
你寫一下借貸分錄,我好關(guān)聯(lián)考慮,不然我還是不知道這個余額怎么來的
84785034
2019 05/14 19:32
工資表里的代扣代繳個人社保不計入其他應(yīng)付款,計入其他應(yīng)收款,計提工資時、發(fā)放工資時、繳納社保時三步具體分錄該怎么寫?(把我下面圖片上的其他應(yīng)付款換成其他應(yīng)收款三步的分步分錄怎么做?)你這只寫一步?jīng)_減的管理費用又怎么平衡,老師寫全面點吧,不然我又要追問n遍還沒解決我的困惑(⌒▽⌒)
84785034
2019 05/14 19:33
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