問題已解決

老師你好 公司之前有無票收入已經(jīng)申報(bào)納稅了 但是客戶現(xiàn)在要求開票 應(yīng)該怎么操作呢

84785031| 提問時(shí)間:2019 05/16 13:36
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你可以開票給他的
2019 05/16 13:36
84785031
2019 05/16 13:40
那不會重復(fù)征稅嗎 沒有其他特殊的操作嗎
辜老師
2019 05/16 13:43
你開票給他,開票的那你要填報(bào)收入,未開票收入負(fù)數(shù)申報(bào)就可以,就自動抵減了
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