問(wèn)題已解決

公司之前收到款,對(duì)方說(shuō)不開票,我們就申報(bào)了無(wú)票收入繳了增值稅,現(xiàn)在對(duì)方又要求我們開票這樣是不是又要繳一遍增值稅,之前的申報(bào)的無(wú)票收入的稅在開了票之后可以退嗎

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/17 14:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你現(xiàn)在按無(wú)票收入負(fù)數(shù)申報(bào)就是
2023 10/17 14:56
84784989
2023 10/17 15:00
但是這是22年的時(shí)候的稅了,現(xiàn)在對(duì)方要我們開票
84784989
2023 10/17 15:00
有七百多萬(wàn)
84784989
2023 10/17 15:00
現(xiàn)在怎么申報(bào)無(wú)票收入的負(fù)數(shù)啊
家權(quán)老師
2023 10/17 15:02
意思在附表1的未開具發(fā)票列填補(bǔ)開發(fā)票的負(fù)數(shù)銷售額
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