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暫估入庫的原材料,一直沒有發(fā)票回來,請(qǐng)問怎么沖平?

84785009| 提問時(shí)間:2019 05/25 13:34
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姜老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師
調(diào)減成本,借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整。
2019 05/25 13:35
84785009
2019 05/25 13:36
然后接下來怎么處理?
姜老師
2019 05/25 14:17
將以前年度損益轉(zhuǎn)入到利潤分配—未分配利潤
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