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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,是當(dāng)月采購的月末全部結(jié)轉(zhuǎn) 不管賣沒賣完,當(dāng)月采購的就放學(xué)全部結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣做可以嗎?
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速問速答您好
應(yīng)該按照銷售的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019 05/29 12:27
84784954
2019 05/29 12:27
所以 我們這樣做是不可以的是吧?
bamboo老師
2019 05/29 12:28
對的 不符合配比原則
84784954
2019 05/29 12:29
但是以前的會(huì)計(jì)都是這么做的 我現(xiàn)在該怎么辦呢
bamboo老師
2019 05/29 12:31
如果有庫存的話 先盤點(diǎn) 然后做賬務(wù)處理
您現(xiàn)在根據(jù)銷售的數(shù)量匹配結(jié)轉(zhuǎn)出庫成本
84784954
2019 05/29 12:33
盤點(diǎn)過后 怎么做賬務(wù)出來
84784954
2019 05/29 12:33
處理
bamboo老師
2019 05/29 12:36
調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本
84784954
2019 05/29 12:37
分錄怎么做?
bamboo老師
2019 05/29 12:37
借:主營業(yè)務(wù)成本 借方紅字
貸:庫存商品 貸方紅字
84784954
2019 05/29 12:45
都紅字?
bamboo老師
2019 05/29 12:46
是的 多結(jié)賬了 紅字沖銷
84784954
2019 05/29 12:46
懂了 謝謝老師
bamboo老師
2019 05/29 12:49
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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