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收到發(fā)票999.99,付款1000元,這一分錢怎么處理?

84785036| 提問時間:2019 05/31 09:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,借;原材料等科目 999.99,營業(yè)外支出 0.01,貸;銀行存款等科目 1000
2019 05/31 09:26
84785036
2019 05/31 10:27
如果是已經(jīng)在建工程已轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后續(xù)又發(fā)生的測繪費該計入哪個科目及明細?
鄒老師
2019 05/31 10:27
你好,既然都已經(jīng)完工轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn),是什么情況又發(fā)生了測繪費支出?
84785036
2019 05/31 10:34
是暫估入賬轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的,余裝修未完全完工
鄒老師
2019 05/31 10:35
你好,未完全完工就應當繼續(xù)在在建工程掛賬才是啊,完工才轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)的
84785036
2019 05/31 10:42
是已完工了,后續(xù)就裝修未完成,先暫估轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,可是余下的裝修費有的記入了管理費用裝修費,有的記入了低值易耗品
鄒老師
2019 05/31 10:43
你好,你之前應當計入在建工程核算,沒有裝修完之前都是在在建工程核算,發(fā)生的 裝修支出也是計入在建工程,裝修完成了才轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)核算才是的
84785036
2019 05/31 10:43
是已經(jīng)在用了
鄒老師
2019 05/31 10:43
你好,沒有裝修不影響使用?
84785036
2019 05/31 10:46
可是預暫估入賬了,因為老板想計提折舊,后續(xù)發(fā)生的一切費用應該怎么處理啊
鄒老師
2019 05/31 10:47
你好,這個不是老板想怎么樣就怎么樣的,做賬是以會計準則為準,而不是老板個人意志 你需要把之前固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為在建工程,計提的折舊沖銷,等完工了轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)核算
84785036
2019 05/31 10:49
基本完工了,已經(jīng)投入使用,就余下比如鏡子未裝之類的
鄒老師
2019 05/31 10:49
你好,如果基本完工,不影響使用,那后面發(fā)生的支出計入管理費用 核算就是了
84785036
2019 05/31 10:49
不能暫估入賬么
鄒老師
2019 05/31 10:51
你好,固定資產(chǎn)需要達到預定用途才可以轉(zhuǎn),這個不像材料,商品那樣可以暫估入賬的
84785036
2019 05/31 10:51
那這個測繪費也就計入管理費用就可以了? 計入裝修費可以么
鄒老師
2019 05/31 10:52
你好,這些金額都是比較大的支出,長期受益?
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