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請問:我有一張進(jìn)項專用發(fā)票金額10萬 其中8萬是該項目可以抵扣的, 另外2萬屬于另一個勞務(wù)派遣項目的,勞務(wù)派遣備案的差額計稅,不能抵扣進(jìn)項稅 但是對方給我們開發(fā)票只能按照全額10萬 給我們開 請問我改怎么處理?這個進(jìn)項稅

84785040| 提問時間:2019 05/31 15:19
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你這個發(fā)票,要么作為全部抵扣,要么就不抵扣,你這個同一張發(fā)票是不能這樣部分抵扣。 可以和你管理員申請,部分抵扣。
2019 05/31 15:49
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