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老師,您好,請問現(xiàn)在匯算清繳繳了企業(yè)所得稅怎么做分錄,在上一年度沒有計提的情況?

84785010| 提問時間:2019 06/10 10:57
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費=所得稅 借應(yīng)交稅費-所得稅 貸銀行存款
2019 06/10 10:58
84785010
2019 06/10 10:59
好的
暖暖老師
2019 06/10 11:04
麻煩給予五星好評
84785010
2019 06/10 11:23
老師,那如果現(xiàn)在補交上一年度的附加稅和增值稅如何做分錄,上一年也是沒有計提的情況
暖暖老師
2019 06/10 11:28
增值稅計提 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 增值稅繳納 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
84785010
2019 06/10 11:29
那附加稅呢?
暖暖老師
2019 06/10 11:29
附加稅不用計提直接繳納就可以
84785010
2019 06/10 11:29
那怎么做分錄?
暖暖老師
2019 06/10 11:30
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款
84785010
2019 06/10 11:30
正常的情況,不是需要通過稅金及附加的科目嗎?
暖暖老師
2019 06/10 11:31
是的,跨年度了用以前年度
84785010
2019 06/10 11:58
好的,老師應(yīng)收賬款發(fā)生退款的摘要怎么寫比較合適,但不是退貨的
暖暖老師
2019 06/10 11:59
直接寫退款,不好寫別的明細(xì)
84785010
2019 06/10 12:03
付什么公司的退款?
暖暖老師
2019 06/10 12:31
看你們交易明細(xì)了
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