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企業(yè)5月份匯算清繳時調整了少計提的固定資產(chǎn)折舊和招待費,要怎么進行賬務處理?怎么寫分錄?

84785010| 提問時間:2019 06/10 16:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,調整的結果有導致補交企業(yè)所得稅?
2019 06/10 16:03
84785010
2019 06/10 16:06
調減了折舊,調增了招待費,最后補繳了所得稅,
84785010
2019 06/10 16:07
我想知道這個月都需要哪些賬務處理?
鄒老師
2019 06/10 16:11
你好,補交所得稅這樣做分錄 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
84785010
2019 06/10 16:18
那少計提的折舊還用做分錄嗎?
鄒老師
2019 06/10 16:20
你好,少計提的折舊需要補計提的 借;以前年度損益調整,貸;累計折舊
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