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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,我公司是加計(jì)抵扣增值稅的企業(yè),如果有留抵稅額,是不是不能先用加計(jì)抵扣10%金額。
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速問速答你好!是的。你有留底,加計(jì)的部分沒什么用。等有抵減的時(shí)候再弄
2019 06/11 11:15
84785033
2019 06/11 11:28
老師,我6月份提申請(qǐng)加計(jì)抵減,4月份有進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證,可不可把4月份加計(jì)10%金額的部份填到5月份的申報(bào)表里。謝謝
宋生老師
2019 06/11 11:37
你好!你符合加計(jì)抵減的話,可以這樣操作
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