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上月的待抵扣進項稅轉(zhuǎn)為本月的留抵稅要做分錄么

84784978| 提問時間:2019 06/13 08:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是什么情況上個月計入了待抵扣進項稅? 輔導(dǎo)期納稅人嗎?
2019 06/13 08:37
84784978
2019 06/13 08:40
是的,是輔導(dǎo)期納稅人
鄒老師
2019 06/13 08:41
你好,那這個月這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額) 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),
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