問題已解決
上月的待抵扣進項稅轉(zhuǎn)為本月的留抵稅要做分錄么
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,是什么情況上個月計入了待抵扣進項稅?
輔導(dǎo)期納稅人嗎?
2019 06/13 08:37
84784978
2019 06/13 08:40
是的,是輔導(dǎo)期納稅人
鄒老師
2019 06/13 08:41
你好,那這個月這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),
閱讀 621