問題已解決
勞務派遣,差額征收怎么做賬務處理,可以 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入(實際利潤) 應交稅費-增(銷) 其他應付款-代發(fā)勞務工資 這樣做行嗎,不進成本的話
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答按規(guī)定是不可以這樣做賬務處理的。
2019 06/21 17:40
84784955
2019 06/22 11:17
那要怎么做呢,因為如果做成本的話我沒有實際的成本票
84784955
2019 06/22 11:37
如果非要走成本,
借:銀行(應收)
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費 增(銷)
借:主營業(yè)務成本 (工資數(shù))
應交稅費-增值稅(銷)
貸:庫存現(xiàn)金
可以嗎這樣,沒有銀行流水
耿老師
2019 06/22 11:57
你好!是要這樣做賬務處理的
閱讀 1056