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勞務派遣,差額征收怎么做賬務處理,可以 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入(實際利潤) 應交稅費-增(銷) 其他應付款-代發(fā)勞務工資 這樣做行嗎,不進成本的話

84784955| 提問時間:2019 06/21 17:40
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
按規(guī)定是不可以這樣做賬務處理的。
2019 06/21 17:40
84784955
2019 06/22 11:17
那要怎么做呢,因為如果做成本的話我沒有實際的成本票
84784955
2019 06/22 11:37
如果非要走成本, 借:銀行(應收) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 增(銷) 借:主營業(yè)務成本 (工資數(shù)) 應交稅費-增值稅(銷) 貸:庫存現(xiàn)金 可以嗎這樣,沒有銀行流水
耿老師
2019 06/22 11:57
你好!是要這樣做賬務處理的
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