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老師好,請(qǐng)問我們購買了一批商品,怎么做分錄,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84785031| 提問時(shí)間:2019 06/23 11:31
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
 你好,如果是小規(guī)模企業(yè),分錄是   購買時(shí) 借:物資采購--   貸:銀行存款   入庫時(shí) 借:庫存商品   貸:物資采購   如果時(shí)一般納稅人企業(yè),分錄是   購買取得專票 借:物資采購--   應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)   貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款)   入庫時(shí) 借:庫存商品--- 貸;物資采購
2019 06/23 11:41
84785031
2019 06/23 11:56
月底怎么把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本
紫藤老師
2019 06/23 12:00
賣出去的時(shí)候 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品
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