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老師,你好,未開票收入的銷項稅額和實際計算的差一分錢,如何做賬

84785010| 提問時間:2019 06/26 15:29
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,在申報納稅的時候自己調(diào)整一下。
2019 06/26 15:29
84785010
2019 06/26 15:30
是已經(jīng)申報納稅的繳了款
月月老師
2019 06/26 15:32
你好,下次申報的時候調(diào)整一下。
84785010
2019 06/26 15:33
當(dāng)初填的未開票收入是36467.52,稅額本應(yīng)該是5834.80,但實際繳款的是5834.81
月月老師
2019 06/26 15:34
你好,下次報稅的時候調(diào)平。
84785010
2019 06/26 15:34
主要是賬怎么處理
84785010
2019 06/26 15:35
當(dāng)初是已經(jīng)計提了增值稅5834.80,現(xiàn)在繳款是5834.81
月月老師
2019 06/26 15:36
你好現(xiàn)在賬務(wù)處理,借方增值稅是0.01,下次做完賬報稅的時候,申報表減少0.01元。
84785010
2019 06/26 15:37
是一般納稅人,填入未開票收入,稅額就自動出來了
月月老師
2019 06/26 15:41
你好,如果這次已經(jīng)申報完了,就修改不了了,只能等下次報稅修改了。
84785010
2019 06/26 16:04
那我現(xiàn)在是賬上,未交增值稅是-0.01,就相當(dāng)于計提0.0.1
月月老師
2019 06/26 16:10
你好,你是繳納的少了0.01,是么
84785010
2019 06/26 16:13
是多交了
84785010
2019 06/26 16:19
科目調(diào)整:借:管理費用 -其他 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
84785010
2019 06/26 16:20
老師,這樣可以嗎?
84785010
2019 06/26 16:23
老師,請問還在嗎?
84785010
2019 06/26 16:26
???
84785010
2019 06/26 16:26
???
84785010
2019 06/26 16:26
???
84785010
2019 06/26 16:26
???
84785010
2019 06/26 16:26
???
月月老師
2019 06/26 16:31
你好,這個月不需要做賬,賬上掛著0.01元,下次繳納的時候,手動少繳納0.01元,就平了。
84785010
2019 06/26 16:34
不懂
84785010
2019 06/26 16:35
我這個月就是繳款上個月的了
84785010
2019 06/26 16:35
下個月不用交稅了,
月月老師
2019 06/26 16:36
你好,等需要繳稅的時候,比如需要交納30.54元,報稅的時候調(diào)整30.53,這樣就平了。
84785010
2019 06/26 16:37
一般納稅人的,是系統(tǒng)自動的,是調(diào)不了的,老師
月月老師
2019 06/26 16:38
你好,是可以調(diào)整的,你調(diào)整附表一,可以調(diào)整的。下次你試一下。
84785010
2019 06/26 16:40
好吧
月月老師
2019 06/26 16:42
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