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你好,想咨詢你一個(gè)問題,上期增值稅申報(bào)表關(guān)于出口退稅填寫錯(cuò)誤,這個(gè)月進(jìn)行更正申報(bào)表,那出口退稅《免抵退稅申報(bào)匯總》是否也要修改

84784948| 提问时间:2019 06/26 16:53
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馮慧老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果上期的免抵退系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)沒有錯(cuò)誤只是增值稅申報(bào)表填寫錯(cuò)誤,只需要更改增值稅申報(bào)表,不需要更改《免抵退稅申報(bào)匯總》
2019 06/26 16:56
84784948
2019 06/26 17:05
如果上期的免抵退系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤呢
馮慧老師
2019 06/26 17:27
紅字沖銷錯(cuò)誤的信息,然后再錄入正確的
84784948
2019 06/26 17:36
是不是可以這么理解,本月可以多次申報(bào)《免抵退稅申報(bào)匯總表》
馮慧老師
2019 06/26 18:00
。不同稅務(wù)局有不同的規(guī)定,一個(gè)月應(yīng)該是可以申報(bào)多批次的,但一個(gè)批次一個(gè)月只能申報(bào)一次,有錯(cuò)誤的話要在下個(gè)批次紅沖
84784948
2019 06/26 18:07
批次是怎么定義,根據(jù)海關(guān)出口增值稅繳款書的繳款書憑證來歸類嗎
馮慧老師
2019 06/27 09:17
不是的,就是一個(gè)月可以分多次申報(bào)出口退稅,但是很多稅務(wù)局要求一個(gè)月申報(bào)一次
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