問題已解決

小型微利企業(yè),開了6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,是不是在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)的第一列第三行填寫6%技術(shù)服務(wù)費(fèi)的價(jià)稅合計(jì)金額?

84785011| 提問時(shí)間:2019 06/27 10:56
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們是差額征稅嗎
2019 06/27 10:57
84785011
2019 06/27 11:51
增值稅是根據(jù)開票金額交稅
小惑老師
2019 06/27 12:38
那不用填寫這個(gè)申報(bào)表的
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